職位描述
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崗位職責:
1、審計體係與規劃:
根據集團戰略及年度工作重點,製定並實施年度內部審計計劃及專項審計方案。
建立健全集團內部審計製度、流程與工作標準,確保審計工作的規範化與專業化。
主導並持續優化以風險為基礎的審計方法論,將審計資源聚焦於關鍵風險領域。
2、全麵審計項目實施:
財務審計: 對集團及下屬子公司的財務報表、會計記錄及相關經濟活動進行獨立審計,確保其真實性、準確性與合規性。
內部控製審計: 評估與測試集團關鍵業務流程(如采購、銷售、資金、存貨、固定資產等)的內部控製設計與運行有效性,識別控製缺陷並提出改進建議。
合規性審計: 檢查集團及子公司對法律法規、行業監管要求及內部政策的遵循情況。
運營審計: 對特定業務單元或職能活動的經濟性、效率性和效果性進行審查,識別提升運營績效的機會。
任期經濟責任與專項審計: 根據管理層要求,組織實施對管理人員的離任審計以及針對特定事項(如投資、並購、工程項目等)的專項審計調查。
3、審計發現管理與跟蹤:
負責撰寫高質量的審計報告,清晰、準確地陳述發現、結論及建議,並向管理層和審計委員會彙報。
建立並維護審計發現整改跟蹤機製,監督、驗證被審計單位對審計建議的落實與整改情況,確保問題得到有效閉環。
4、風險評估與谘詢:
協助管理層識別和評估集團麵臨的主要經營與財務風險。
作為可信賴的業務夥伴,為業務流程優化、新係統上線、製度完善等提供事前及事中的風險控製谘詢,增加審計工作的前瞻性與價值。
4、團隊與關係管理:
領導、培養和發展內部審計團隊,提升團隊專業能力和業務洞察力。
與集團各職能部門、子公司管理層及外部審計機構保持有效溝通與協作,營造良好的內控環境。
任職資格
1. 基本要求:
本科及以上學曆,會計、審計、財務、金融或相關專業。
持有注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師(CIA)或同等專業資格者優先。
8年以上審計相關工作經驗,其中至少3年以上內部審計團隊管理經驗,有大型企業集團或會計師事務所(如四大)項目經理及以上經驗者尤佳。
2. 專業知識與技能:
精通中國會計準則、審計準則及相關財經法規。
深刻理解內部控製框架(如COSO)及企業風險管理。
具備出色的財務分析、數據分析和邏輯判斷能力。
熟練運用辦公軟件及主流ERP係統(如SAP、Oracle等),具備一定的數據分析工具使用經驗者為佳。
優秀的報告撰寫能力和會議陳述技巧。
3. 核心素質:
具備高度的職業道德、正直誠信和保密意識,能夠堅持原則、獨立客觀。
擁有出色的溝通協調能力、推動力和影響力,能夠與不同層級的同事有效合作。
具備敏銳的風險意識和較強的解決問題能力。
學習能力強,能夠適應多業務板塊的複雜環境,抗壓能力好。
工作地點
地址:鄭州管城回族區鄭州蓬勃大廈
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職位發布者
王女士/..HR
河南蓬勃實業有限公司
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交通·運輸·物流
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500-999人
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公司性質未知
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鄭州市經濟開發區第四大街與經北二路交叉口向南50米路東蓬勃大廈

鄭州
應屆畢業生
本科
2026-04-17 06:36:39
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注:聯係我時,請說是在杭州人才網上看到的。
