職位描述
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崗位職責:
1) 協助完善審計監察與內控體係,結合業務及監管要求修訂製度、優化流程,保障審計規範化。
2) 參與製定年度審計計劃,組織實施財務、運營等常規審計,及時發現潛在問題。
3) 主導重大專項審計,全程把控項目質量,提出整改建議並跟進落地,推動成果轉化。
4) 搭建內外部溝通機製,共享審計信息,協同各部門及子公司解決問題、優化流程。
5) 監測業務風險,受理舉報調查,完成其他審計任務。
崗位要求:
1)知名院校本科及以上學曆,審計、財務等相關專業。
2)在大型企業或國央企從事內部審計工作6年(含)以上。
3)熟悉會計師事務所工作流程,對公司內部管理審計、監察等有深入理解,理解多元化集團管控模式。
4)優秀的內外部溝通協調能力、重點把控能力;擅長大數據分析、足夠的專業敏感度。較強的邏輯分析能力和判斷能力;清晰和有條理的文字組織能力、報告撰寫能力。
5)品行正直,職業穩定性佳。
工作地點
地址:杭州餘杭區杭州-餘杭區杭州市餘杭區五常大道181號
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求職提示:用人單位發布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
職位發布者
HR
華立集團股份有限公司
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儀器·儀表·工業自動化·電氣
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1000人以上
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私營·民營企業
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餘杭區五常大道181號 華立科技園

杭州
應屆畢業生
本科
2026-04-16 07:02:37
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注:聯係我時,請說是在杭州人才網上看到的。
